Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 3º Bimestre de 2025 | |||||||||||
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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Legislativa | 38.440.004,50 | 5.291.863,73 | 16.247.300,80 | 5.468.524,50 | 15.166.181,58 | ||||||
Administração | 296.929.625,16 | 49.302.380,92 | 174.423.449,11 | 53.833.293,37 | 160.421.677,75 | ||||||
Segurança Pública | 33.097.187,79 | 3.627.918,82 | 15.341.184,07 | 4.746.859,30 | 12.889.027,10 | ||||||
Assistência Social | 46.407.729,12 | 4.010.557,70 | 27.225.736,55 | 6.089.269,01 | 16.996.829,11 | ||||||
Previdência Social | 309.932.611,95 | 44.895.416,36 | 134.378.573,08 | 44.924.898,63 | 134.033.995,31 | ||||||
Saúde | 204.318.168,77 | 26.792.250,03 | 111.638.683,94 | 31.054.728,78 | 92.334.843,64 | ||||||
Educação | 312.003.761,39 | 40.551.060,58 | 166.722.099,02 | 47.356.778,33 | 134.383.177,58 | ||||||
Cultura | 16.529.532,66 | 788.130,43 | 14.408.046,39 | 1.176.740,22 | 2.998.140,29 | ||||||
Direitos da Cidadania | 1.698.533,50 | 60.753,66 | 1.034.775,81 | 180.145,85 | 611.695,31 | ||||||
Urbanismo | 143.831.790,26 | 5.882.285,89 | 79.748.538,96 | 17.300.489,28 | 47.005.877,85 | ||||||
Habitação | 10.814.130,50 | 3.701.500,00 | 8.216.549,10 | 2.944.501,55 | 5.281.445,02 | ||||||
Saneamento | 3.841.538,73 | 422.331,48 | 2.308.535,95 | 651.704,91 | 1.120.441,96 | ||||||
Gestão Ambiental | 3.485.816,33 | 177.943,47 | 1.309.948,36 | 145.556,60 | 652.828,20 | ||||||
Agricultura | 3.063.718,50 | 659.368,36 | 970.611,55 | 618.086,81 | 776.560,62 | ||||||
Indústria | 126.100,00 | 104,12 | 118.521,72 | 18.257,08 | 60.503,96 | ||||||
Comércio e Serviços | 2.529.308,78 | 181.016,12 | 1.486.910,93 | 359.154,24 | 938.337,57 | ||||||
Energia | 14.996.878,53 | 114.022,74 | 10.776.867,51 | 2.295.707,37 | 6.423.986,14 | ||||||
Transporte | 1.619.322,91 | 84.255,16 | 1.443.210,84 | 394.363,94 | 863.672,29 | ||||||
Desporto e Lazer | 5.102.855,59 | 529.264,74 | 3.179.910,56 | 1.304.012,81 | 2.345.069,06 | ||||||
Encargos Especiais | 76.884.615,55 | 13.953.279,56 | 41.171.112,59 | 12.098.494,54 | 39.316.327,57 | ||||||
Reserva de Contingência | 189.826.075,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.715.479.306,29 | 201.025.703,87 | 812.150.566,84 | 232.961.567,12 | 674.620.617,91 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 28m. | |||||||||||